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湖南省旅游局2015年部门预算

发表时间: 2015-03-13 00:00  

一、部门职能职责
省旅游局是省人民政府直属机构。主要职能是贯彻落实国家关于旅游业发展方面的方针政策和省委、省政府关于我省旅游产业的各项工作部署,负责全省旅游产业发展的规划、监督和管理工作。
我局的主要职责是:
(一)研究拟定全省旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划,贯彻执行国家关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。
(二)研究拟定全省国际旅游市场开发战略,组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导全省重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。审核报批驻国外、境外旅游办事机构,指导驻外旅游办事机构的市场开发工作。
(三)培育、完善和发展国内旅游市场,研究拟定我省发展国内旅游的措施并指导实施;指导各市、州旅游工作。
(四)组织全省旅游资源的普查工作和行业规划工作,指导协调旅游区的规划编制和开发建设,负责全省旅游区(点)质量等级评定以及旅游度假区行业和归口管理的有关工作,负责组织、指导旅游统计工作。
(五)组织实施国家确定的各类旅游区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准;审批经营国内旅游业务的旅行社,审核报批经营国际旅游业务的旅行社;组织和指导旅游设施定点工作;组织实施旅游饭店星级标准和星级评定与复核工作;指导规范全省旅游安全和精神文明建设工作。
(六)组织实施出国旅游和赴香港、澳门特别行政区、台湾地区旅游及过境旅游的政策规定;依法监管国外、境外在我省境内设立的旅游办事机构;指导全省旅游对外交流与合作。
(七)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,组织指导执法检查,会同有关部门处理旅游违法案件,维护旅游者合法权益。
(八)指导旅游教育、培训工作,制订和组织实施全省旅游人才培训规划,指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作;指导全省有关院校开展旅游教育的有关工作;联系和指导旅游协会工作。
(九)指导全省旅游行业的行风建设。
(十)承办省委、省人民政府交办的其它事项。
二、部门预算收支概况
2015年我局部门预算编报范围包括局本级和系统财务专项。收入为公共财政拨款;支出为保障局机关及旅游事业发展经费。
(一)收入预算,2015年年初预算数3798.69万元,其中:经费拨款3603.57万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款195.12万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数3798.69万元,其中:社会保障和就业支出208万元,医疗保障支出2.00万元,商业服务业等支出3540.46万元,住房保障支出48.23万元。
三、一般公共预算拨款支出
2015年我局一般公共预算拨款支出预算3798.69万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为1103.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(二)项目支出:2015年年初预算数为2695.12万元,是指单位为完成省本级特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出,包括旅游发展专项、业务工作经费等。

 
 


湖南省旅游局2015年收支预算总表

(单位:万元)

收 入

 

支出

 

项 目

本年预算

项目

本年预算

一、一般公共预算拨款
3,798.69
一、社会保障和就业支出
208.00
经费拨款
3,603.57
行政事业单位离退休
208.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
195.12
未归口管理的行政单位离退休
208.00
行政事业性收费收入
195.12
二、医疗卫生与计划生育支出
2.00
专项收入
0.00
医疗保障
2.00
国有资本经营收入
0.00
行政单位医疗
2.00
国有资源(资产)有偿使用收入
0.00
三、商业服务业等支出
3,540.46
罚没等其他收入
0.00
旅游业管理与服务支出
3,540.46
二、政府性基金拨款
0.00
行政运行
845.34
三、纳入专户管理的非税收入拨款
0.00
旅游宣传
615.00
四、中央财政补助
0.00
旅游行业业务管理
195.12
公共财政补助
0.00
其他旅游业管理与服务支出
1,885.00
政府性基金补助
0.00
四、住房保障支出
48.23
五、事业单位经营服务收入
0.00
住房改革支出
48.23
六、其他收入
0.00
住房公积金
46.00
  购房补贴
2.23
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
3,798.69
本年支出合计
3,798.69
七、用事业基金弥补收支差额
0.00
 
 
 
 
 
 
收入总计
3,798.69
支出总计
3,798.69

湖南省旅游局2015年一般公共预算拨款支出预算表

(单位:万元)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 合计
3,798.69
1,103.57
2,695.12
208社会保障和就业支出
208.00
208.00
 
20805行政事业单位离退休
208.00
208.00
 
2080504未归口管理的行政单位离退休
208.00
208.00
 
210医疗卫生与计划生育支出
2.00
2.00
 
21005医疗保障
2.00
2.00
 
2100501行政单位医疗
2.00
2.00
 
216商业服务业等支出
3,540.46
845.34
2,695.12
21605旅游业管理与服务支出
3,540.46
845.34
2,695.12
2160501行政运行
845.34
845.34
 
2160504旅游宣传
615.00
 
615.00
2160505旅游行业业务管理
195.12
 
195.12
2160599其他旅游业管理与服务支出
1,885.00
 
1,885.00
221住房保障支出
48.23
48.23
 
22102住房改革支出
48.23
48.23
 
2210201住房公积金
46.00
46.00
 
2210203购房补贴
2.23
2.23
 


湖南省旅游局2015年一般公共预算基本支出预算表

(单位:万元)


科目编码
科目名称
预算数
301
工资福利支出
539.74
302
商品和服务支出
297.00
303
对个人和家庭的补助
266.83
 合计
1,103.57

湖南省旅游局2015年“三公”经费预算公开表

(单位:万元)


单位名称
三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计公务接待费公务用车购置及运行费其中:因公出国(境)费
公务用车购置费公务用车运行维护费
湖南省旅游局
315.00
60.00
105.00
 
105.00
150.00
 
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