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湖南省旅游局2013年部门预算说明

发表时间: 2013-04-28 00:00  

一、部门职能职责

省旅游局是省人民政府直属机构。主要职能是贯彻落实国家关于旅游业发展方面的方针政策和省委、省政府关于我省旅游产业的各项工作部署,负责全省旅游产业发展的规划、监督和管理工作。       

我局的主要职责是:

    (一)研究拟定全省旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划,贯彻执行国家关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。

(二)研究拟定全省国际旅游市场开发战略,组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导全省重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。审核报批驻国外、境外旅游办事机构,指导驻外旅游办事机构的市场开发工作。

(三)培育、完善和发展国内旅游市场,研究拟定我省发展国内旅游的措施并指导实施;指导各市、州旅游工作。

(四)组织全省旅游资源的普查工作和行业规划工作,指导协调旅游区的规划编制和开发建设,负责全省旅游区()质量等级评定以及旅游度假区行业和归口管理的有关工作,负责组织、指导旅游统计工作。

    (五)组织实施国家确定的各类旅游区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准;审批经营国内旅游业务的旅行社,审核报批经营国际旅游业务的旅行社;组织和指导旅游设施定点工作;组织实施旅游饭店星级标准和星级评定与复核工作;指导规范全省旅游安全和精神文明建设工作。

(六)组织实施出国旅游和赴香港、澳门特别行政区、台湾地区旅游及过境旅游的政策规定;依法监管国外、境外在我省境内设立的旅游办事机构;指导全省旅游对外交流与合作。

    (七)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,组织指导执法检查,会同有关部门处理旅游违法案件,维护旅游者合法权益。

(八)指导旅游教育、培训工作,制订和组织实施全省旅游人才培训规划,指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作;指导全省有关院校开展旅游教育的有关工作;联系和指导旅游协会工作。

(九)指导全省旅游行业的行风建设。

    (十)承办省委、省人民政府交办的其它事项。

二、部门收支概况

2013年我局部门预算编报范围包括局本级和系统财务专项。收入为公共财政拨款;支出为保障局机关及旅游事业发展经费。

(一)收入预算,2013年年初预算数4335.76万元,其中:经费拨款4045.36万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款290.40万元。

(二)支出预算,2013年年初预算数4335.76万元,其中:社会保障和就业171.79万元,医疗卫生2万元,商业服务业等事务4125.22万元,住房保障支出36.75万元。

三、公共财政拨款支出预算

2013年我局公共财政拨款收入4335.76万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2013年年初预算数为945.36万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2013年年初预算数为3390.40万元,是指单位为完成省本级特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:

1、事业发展专项经费3110.4万元。主要用于完善建设公共服务体系,旅游规划编制、扶持旅行社做大做强,做好入境旅游奖励;组织地市州旅游相关部门参加境内外重要展会,加强区域联合促销,强化对重点境内外市场促销及导游人员资格考试等活动;

2、专项业务费280万元。主要用于旅游市场综合治理、旅游诚信管理、旅游行业标准化与旅游执法、业务培训、及相关工作等方面。

 

表一:

湖南省旅游局2013年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

        

 

      

 

        

本年预算

      

本年预算

一、公共财政拨款

4335.76

一、一般公共服务

0

     经费拨款

4045.36

二、公共安全

0

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

290.4

三、教育

0

二、政府性基金拨款

0

四、科学技术

0

三、纳入专户管理的非税收入拨款

0

五、文化体育与传媒

0

四、中央财政补助

0

六、社会保障和就业

171.79

五、事业单位经营服务收入

0

七、医疗卫生

2

六、其他收入

0

八、节能环保

0

 

 

九、城乡社区事务

0

 

 

十、农林水事务

0

 

 

十一、交通运输

0

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

0

 

 

十三、商业服务业等事务

4125.22

 

 

十四、金融监管等事务支出

0

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

0

 

 

十六、国土资源气象等事务

0

 

 

十七、住房保障支出

36.75

 

 

十八、粮油物资储备事务

0

 

 

十九、其他支出

0

4,335.76

本 年 支 出 合 计

4,335.76

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结转下年

 

     

4,335.76

     

4,335.76

表二:

湖南省旅游局2013年公共财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4335.76

945.36

3390.4

 

湖南省旅游局

4335.76

945.36

3390.4

208

  社会保障和就业

171.79

171.79

0

20805

    行政事业单位离退休

171.79

171.79

0

210

  医疗卫生

2

2

0

21005

    医疗保障

2

2

0

216

  商业服务业等事务

4125.22

734.82

3390.4

21605

    旅游业管理与服务支出

4125.22

734.82

3390.4

221

  住房保障支出

36.75

36.75

0

22102

    住房改革支出

36.75

36.75

0

表三:

湖南省旅游局2013三公经费预算公开表

 

 

 

单位:万元

单位名称

三公经费预算数(公共财政拨款)

小计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

湖南省旅游局(基本支出)

46.50

6.00

40.50

湖南省旅游局(项目支出)

294.00

55.50

65.50

173.00

   

340.50

61.50

106.00

173.00

 

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