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湖南省旅游局2014年部门预算

发表时间: 2014-07-18 00:00  
    一、部门职能职责  

 

省旅游局是省人民政府直属机构。主要职能是贯彻落实国家关于旅游业发展方面的方针政策和省委、省政府关于我省旅游产业的各项工作部署,负责全省旅游产业发展的规划、监督和管理工作。  

我局的主要职责是:  

(一)研究拟定全省旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划,贯彻执行国家关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。  

(二)研究拟定全省国际旅游市场开发战略,组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导全省重要旅游产品的开发,促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。审核报批驻国外、境外旅游办事机构,指导驻外旅游办事机构的市场开发工作。  

(三)培育、完善和发展国内旅游市场,研究拟定我省发展国内旅游的措施并指导实施;指导各市、州旅游工作。  

(四)组织全省旅游资源的普查工作和行业规划工作,指导协调旅游区的规划编制和开发建设,负责全省旅游区(点)质量等级评定以及旅游度假区行业和归口管理的有关工作,负责组织、指导旅游统计工作。  

(五)组织实施国家确定的各类旅游区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准;审批经营国内旅游业务的旅行社,审核报批经营国际旅游业务的旅行社;组织和指导旅游设施定点工作;组织实施旅游饭店星级标准和星级评定与复核工作;指导规范全省旅游安全和精神文明建设工作。  

(六)组织实施出国旅游和赴香港、澳门特别行政区、台湾地区旅游及过境旅游的政策规定;依法监管国外、境外在我省境内设立的旅游办事机构;指导全省旅游对外交流与合作。  

(七)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,组织指导执法检查,会同有关部门处理旅游违法案件,维护旅游者合法权益。  

(八)指导旅游教育、培训工作,制订和组织实施全省旅游人才培训规划,指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作;指导全省有关院校开展旅游教育的有关工作;联系和指导旅游协会工作。  

(九)指导全省旅游行业的行风建设。  

(十)承办省委、省人民政府交办的其它事项。  

 

    二、部门收支概况  

2014年我局部门预算编报范围包括局本级和系统财务专项。收入为公共财政拨款;支出为保障局机关及旅游事业发展经费。  

(一)收入预算,2014年年初预算数5344.60万元,其中:经费拨款5084.40万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款260.20万元。  

(二)支出预算,2014年年初预算数5344.60万元,其中:社会保障和就业支出185.96万元,医疗保障支出2.00万元,商业服务业等支出5112.84万元,住房保障支出43.80万元。  

  

    三、公共财政拨款支出预算  

2014年我局公共财政拨款收入5344.60万元,具体安排情况如下:  

(一)基本支出:2014年年初预算数为1084.40万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

(二)项目支出:2014年年初预算数为4260.20万元,是指单位为完成省本级特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括事业发展专项经费、专项业务费等。其中:  

1、事业发展专项经费3900.20万元。主要用于完善建设公共服务体系,旅游规划编制,做好入境旅游奖励;组织地市州旅游相关部门参加境内外重要展会,加强区域联合促销,强化对重点境内外市场促销及导游人员资格考试等方面;  

2、专项业务费360万元。主要用于旅游市场综合治理、旅游诚信管理、旅游行业标准化与旅游执法、业务培训及相关工作等方面。

 
 

  

 

湖南省旅游局2014年收支预算总表

(单位:万元)

收 入

 

支出

 

项 目

本年预算

项目

本年预算

一、公共财政拨款
5,344.60
一、一般公共服务支出
0.00
  经费拨款
5,084.40
二、公共安全支出
0.00
  纳入公共预算管理的非税收入拨款
260.20
三、教育支出
0.00
二、政府性基金拨款
0.00
四、科学技术支出
0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款
0.00
五、文化体育与传媒支出
0.00
四、中央财政补助
0.00
六、社会保障和就业支出
185.96
五、事业单位经营服务收入
0.00
七、医疗卫生支出
2.00
六、其他收入
0.00
八、节能环保支出
0.00
  
 
九、城乡社区支出
0.00
  
 
十、农林水支出
0.00
  
 
十一、交通运输支出
0.00
  
 
十二、资源勘探电力信息等支出
0.00
  
 
十三、商业服务业等支出
5,112.84
  
 
十四、金融支出
0.00
  
 
十五、国土海洋气象等支出
0.00
  
 
十六、住房保障支出
43.80
  
 
十七、粮油物资储备支出
0.00
  
 
十八、其他支出
0.00
  
 
  
 
  
 
  
 
本年收入合计
5,344.60
本年支出合计
5,344.60
七、用事业基金弥补收支差额
0.00
二十、结转下年 
 
  
 
  
 
收入总计
5,344.60
支出总计
5,344.60
 

 

 

 

湖南省旅游局2014年公共财政拨款支出预算表 

(单位:万元)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 合计
5,344.60
1,084.40
4,260.20
 湖南省旅游局
5,344.60
1,084.40
4,260.20
  社会保障和就业支出
185.96
185.96
0.00
20805  行政事业单位离退休
185.96
185.96
0.00
  医疗卫生与计划生育支出
2.00
2.00
0.00
21005  医疗保障
2.00
2.00
0.00
  商业服务业等支出
5,112.84
852.64
4,260.20
21605  旅游业管理与服务支出
5,112.84
852.64
4,260.20
  住房保障支出
43.80
43.80
0.00
22102  住房改革支出
43.80
43.80
0.00
 

 

 

 

湖南省旅游局2014年“三公”经费预算公开表 

(单位:万元)

 

 

单位名称

三公经费预算数(公共财政拨款)

小计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

湖南省旅游局(基本支出)
46.50
6.00
40.50
0.00
湖南省旅游局(项目支出)
271.00
55.50
65.50
150.00
合  计
317.50
61.50
106.00
150.00

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